1. شرکت ها
یکشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴ ۱۶:۴۰
زمان مطالعه: 6 دقیقه
کد خبر: 233203
موافقت مجمع سالانه "بوعلی" با تقسیم سود 836 تومانی هر سهم/ زمان توزیع

موافقت مجمع سالانه "بوعلی" با تقسیم سود 836 تومانی هر سهم/ زمان توزیع

مجمع سالانه پتروشیمی بوعلی سینا برگزار و با تصویب صورت های مالی، مقرر شد ۸۳۶ تومان سود برای هر سهم توزیع شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع سالانه پتروشیمی بوعلی سینا بعدازظهر یکشنبه 29 تیر با حضور 87.4 درصد سهامداران در محل حوزه هنری انقلاب برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 1403 و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 8644 ریال سود محقق شده هر سهم ۸۳۶۰ ریال معادل ۹۷ درصد برای هر سهم توزیع شود.

براساس این گزارش، سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی، سبدگردان و صندوق های دارای یک تا یک میلیارد سهم، 5 مهر به حساب اعلامی واریز می شود. سود سهامداران حقیقی غیر سجامی نیز 20 آبان با مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و اعلام کد بورسی پرداخت می شود.

سود سهامداران بیش از یک میلیارد سهم نیز از 30 آبان به بعد در مهلت قانونی پس از اعلام شماره حساب و شبا پرداخت خواهد شد.

اهم موارد مطرح شده در مجمع:

- شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به عنوان سومین تولید کننده آروماتیک کشور و یکی از شرکت‌های شاخص پترو پالایشی، سال ۸۰ در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر احداث شد و از سال ۸۳ فعالیت را آغاز کرد. 

- این شرکت با تکیه بر توانمندی سرمایه انسانی و بهره‌ مندی از منابع پایدار، موفق به تولید محصولات آروماتیک با کیفیت جهانی برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی شده است.

- برخورداری از دسترسی به آب‌های آزاد و امکانات صادراتی، وجود مخازن ساحلی و تأمین پایدار خوراک از ویژگی‌های ممتاز این شرکت در منطقه ویژه ماهشهر است.

- خوراک اصلی مجتمع، نفتا و میعانات گازی است که از پالایشگاه‌های عسلویه و مناطق نفت‌خیز جنوب تأمین می‌شود و بنزین پیرولیز نیز از مجتمع‌های مجاز دریافت می‌شود. بر اساس طراحی، دریافت ۵۲۰۰ تن خوراک روزانه پیش‌بینی شده بود که این مقدار اکنون به بیش از ۵۹۰۰ تن در روز رسیده و برنامه‌ریزی برای افزایش تا ۶۰۰۰ تن در روز در دست اجرا است.

- محصولات اصلی شرکت شامل برش سنگین نفت، آروماتیک سنگین، گاز مایع، برش سبک و رافینیت است. 

- سال ۱۴۰۳، میزان فروش شرکت به ۲.۳ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل (۱.۹ میلیون تن)، حدود ۴ درصد افزایش داشت. کاهش اندک فروش صادراتی در سال بابت تأمین نیاز داخل و تحویل محصول به شرکت پالایش و پخش رخ داد که با افزایش فروش داخلی جبران شد.

- افزایش تولید در سال ۱۴۰۳ حاصل تلاش در رفع گلوگاه‌های تولید، تأمین مستمر خوراک و فروش به موقع محصولات است. تولید کل شرکت در این سال به دو میلیون و ۸۰ هزار تن رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. همچنین، به رغم توقف ۱۲ روزه واحد هیدروژن، تولید بدون وقفه ادامه یافت و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

- سال جاری با توجه به قراردادهای بلندمدت برای تأمین خوراک، پیش‌بینی تداوم تولید پایدار وجود دارد. شرکت بخشی از خوراک پتروشیمی تندگویان را تأمین می‌کند و تولید پارازایلین و ریفرمیت با توجه به حاشیه سود مناسب در دستور کار قرار دارد. 

- در سه‌ماهه نخست سال، میزان تولید ریفرمیت مشابه سه‌ماهه آخر ۱۴۰۳ بود و این روند با هدف حفظ و ارتقای سودآوری تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

- سود هر سهم نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشت و به ۸۷۷۲ ریال رسید. با این حال، حاشیه سود شرکت نسبت به سال گذشته با کاهش جزئی (حدود یک تا دو درصد) مواجه شد که دلایل اصلی آن شامل کاهش تولید نسبت به سال ۱۴۰۲ و افت قیمت برخی محصولات آروماتیکی در بازارهای جهانی طی سال ۱۴۰۳ است. این عوامل سبب شد با وجود افزایش درآمد فروش، رشد سود عملیاتی شرکت محدود باقی بماند.

- در خصوص افزایش سرمایه تا کنون مصوبه‌ای از سوی هیات‌مدیره یا مجمع عمومی شرکت برای سال جاری وجود ندارد و در صورت تصویب، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد. احتمال می رود طی سال جاری افزایش سرمایه 35 تا 40 درصدی از محل سود انباشته از سوی هیات مدیره پیشنهاد شود.

- در بحث حمایت از سهم، بازارگردان یعنی هلدینگ خلیج فارس همانند گذشته و طبق ضوابط در صورت نیاز و کاهش قیمت سهم، وارد عمل خواهد شد و از سهم حمایت خواهد کرد.

- موضوع نرخ‌های یوتیلیتی که از طریق پتروشیمی فجر تامین می شود با ابلاغ آخرین مصوبات حاکمیتی تعیین تکلیف و نرخ‌ها در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ منظور شده است.  هزینه‌های یوتیلیتی سهم بالایی در ساختار هزینه‌های شرکت ندارد و عمده هزینه ها مربوط به بهای تمام شده محصولات و نرخ خوراک مصرفی است.

- شاخص‌های مالی شرکت، عمدتاً به دلیل کاهش قیمت سبد محصولات کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، افت تولید ریفورمیت و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز ناشی از کاهش قیمت آروماتیک‌ها است.

- اگر شرایط فعلی ادامه یابد و بتوان تولید را حفظ کرد، پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید سالانه ریفورمیت در محدوده ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن باشد که رقم قابل قبولی به نظر می‌رسد.

- شناسایی درآمد ۷۱.۳ هزار میلیارد تومانی با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.افزایش درآمدها ناشی از افزایش تولید، افزایش ظرفیت و مقدار فروش و کاهش هزینه ها بود‌.

- افزایش و استمرار تولید با تمهیدات برای تامین خوراک، افزایش راندمان تولید، نیروی انسانی و ایمنی و تعمیر و نگهداری که منجر به افزایش ۱۵ میلیون دلاری درآمدها شد.

- افزایش ۹۰ میلیون دلاری درآمد ها در اثر افزایش ۱۲۰ هزار تنی محصول در سال با تدابیر

استمرار تولید و انجام تعمیرات در واحدها بدون از سرویس خارج کردن کل مجتمع

تامین خوراک واحدهای میانی با کشتی جهت جلوگیری از توقف تولید

-- فروش صادراتی به دلیل فروش ریفرمیت و برش سنگین به بخش پالایش و پخش کاهشی بود.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید