
"نیروترانسفو" و آماده عرضه اولیه معرفی شد/ برنامه های آتی و ارزش برآوردی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلسه معارفه شرکت نیرو ترانسفو جهت اعلام آخرین وضعیت مالی و عملکردی با حضور نادر ابوالقاسمی مدیرعامل، علی دانشورراد معاون مالی، علی اکبر حسینی معاون فنی مهندسی، مونا کابلی مدیرعامل کارگزاری فارابی به عنوان مشاور عرضه، میثم بلگوریان نماینده ارزش گذار از تامین سرمایه لوتوس پارسیان و جمعی از تحلیلگران بازار سرمایه برگزار شد تا این شرکت با سرمایه ثبتی 300 میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه 12 درصدی سهام برای امروزف 21 بهمن ماه شود.
اهم برنامه های آتی شرکت
بر اساس این گزارش، نادر ابوالقاسمی مدیرعامل نیرو ترانسفو با اشاره به سابقه فعالیت 50 ساله در خصوص راهبردها برای افزایش سهم بازار داخلی، اعلام کرد: شرکت در این خصوص علاوه بر افزایش تعداد و ظرفیت محصولات فعلی، تمرکز بر انجام سفارشات ویژه و تولید ترانسفورماتورهای مختص صنایع خاص را نیز در دستور کار دارد. بهینه سازی محصولات متناسب با استانداردهای روز دنیا، افزایش تنوع محصولات و خدمات در صنعت برق نیز در برنامه قرار دارد. شرکت در زمینه تأمین و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز فعال بوده و افزایش تولید با استفاده از ظرفیت برونسپاری را در دستور کار دارد.
در بحث توسعه و رشد سودآوری، داخلی سازی بخش های با اهمیت زنجیره تامین با هدف کاهش هزینه های تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به تامین کنندگان خاص، تمرکز بر کاهش بهای تمام شده، تنوع بخشی به روشهای تأمین مالی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود در برنامه است. سیاست تقسیم سود متناسب با هدف تامین حداکثر منابع سهامداران و حفظ جریان نقدی شرکت در هر سال مالی تعیین می شود.
در بخش حضور در بازارهای صادراتی باید محصولات متناسب با استانداردهای بازارهای هدف طراحی و تولید شود که نیاز به تکنولوژی، ماشین آلات و مواد اولیه خاص دارد. امید می رود بتوان در سال مالی جاری تمامی زیرساخت های مورد نیاز برای بازارهای صادراتی را تامین و صادرات محصولات را آغاز کرد.
جهت تقویت زیرساختهای نرمافزاری، مطالعات اولیه در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوش مصنوعی شروع شده است. مکانیزه شدن خطوط تولید علاوه بر کاهش بهای تمام شده افزایش کیفیت را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین فروش محصولات از طریق وبسایت انجام میشود و توسعه فروشگاه آنلاین، اضافه کردن محصولات دیگر و گسترش فروش اینترنتی از برنامههای آتی شرکت است.
فروش شرکت صرفاً به بخش خصوصی انجام میشود. فروش محصولات نیز با توجه به رویکرد شرکت و با در نظر گرفتن تنوع گسترده مشتریان، متفاوت و متناسب با نیاز هر گروه انجام میشود.
هدف اصلی طرح توسعه ماکو، حضور در بازارهای صادراتی است. هرچند فعالیت در بازار داخلی نیز با این رویکرد منافاتی ندارد. بخش نخست طرح توسعه ماکو به حوزه مخزنسازی اختصاص دارد که بهصورت آزمایشی وارد مرحله تولید شده و اکنون، نیرو ترانسفو نیز از محصولات این شرکت استفاده میکند. نیرو ترانسفو قصد دارد بخش مخزنسازی را با حضور مجموعه ماکو برونسپاری کند که آثار آن از سال مالی آینده در صورتهای مالی شرکت قابل مشاهده خواهد بود.
فعالیت شرکت و سهم بازار
علی اکبر حسینی معاون فنی مهندسی نیرو ترانسفو هم در این جلسه با اشاره به تولید اختصاصی ترانسفورماتورهای توزیع، اعلام کرد: شرکت اخیراً تولید ترانسهای کوره و نیروگاههای خورشیدی را نیز در دستور کار قرار داده است. بازار ترانسفورماتور با رشد تولید برق همخوانی دارد. این موضوع نشان میدهد مصرف ترانسفورماتورها همراستا با توسعه بازار رشد داشته است.
از دیدگاه بازار با توجه به پروژههای متنوع به ترانسهای جدید نیاز است. پروژههای مسکونی و پروژههای مختلف دولتی نیازمند ترانسهای مخصوص هستند. عمر مفید ترانسفورماتورها حدود ۳۰ سال است اما جایگزینی ترانسهای قدیمی با ترانسهای کمتلفات نیز در دستور کار قرار دارد.
کشورهای مستعد اطراف ایران مانند عراق، افغانستان و ترکمنستان، فرصتهای صادراتی مناسبی ارائه میدهند و در صورت ایجاد بازار رقابتی، امکان رقابت با ترکیه نیز وجود دارد. در بازار ترانسفورماتورهای توزیع، شرکت نیرو ترانسفو حدود ۱۶ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
پس از دوره تعطیلی کارخانه و خرید آن توسط هلدینگ مادر(سرمایه گذاری ارس صبا)، شرکت با بروز رسانی خطوط قدیمی ایتالیایی و استفاده از خطوط جدید فعالیت را از سر گرفت. همزمان کارخانه توسعه ماکو که تحت مالکیت شرکت مادر قرار دارد به عنوان بازوی برون سپاری مخزن سازی با نیرو ترانسفو همکاری خواهد کرد. 99.9 درصد سهام نیرو ترانسفو متعلق به شرکت سرمایهگذاری ارس صبا و سرمایه ثبتی شرکت به تدریج به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مقدار فروش تقریباً با میزان تولید برابر بوده و مزیتهای نسبی شرکت شامل هزینه حمل رایگان، بیمه سرقت، قیمت رقابتی و ضمانت بیقید و شرط دو ساله است. وضعیت حاشیه سود عملیاتی نسبت به رقبا حاکی از عملکرد مناسب شرکت است که نتیجه نظارت دقیق بر فرآیند خرید و فروش در خط تولید است.
ارزش برآوردی کل شرکت و ارزش هر سهم
میثم بلگوریان نماینده ارزش گذار از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با ارائه گزارشی از ارزش گذاری شرکت، اعلام کرد: بخش عمدهای از هزینه های عملیاتی مربوط به مواد اولیه است و تقریباً ۸۰ درصد از کل هزینهها را شامل میشود. میانگین حاشیه سود ناخالص شرکت در پنج سال اخیر، معادل ۴۶ درصد بود.
صورت سود و زیان تاریخی شرکت در چهار سال اخیر نشاندهنده سود ۸۶۹ میلیارد تومانی در سال مالی جاری است که روند رو به رشدی را نشان میدهد. حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز از ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در سال مالی ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
نرخ رشد محصول شرکت در این دوره معادل ۴۹ درصد و نرخ رشد واقعی در سال جاری حدود ۸ درصد است. همچنین میانگین رشد بهای تمامشده برای هر حصول در چهار سال اخیر، ۴۶ درصد بود. تعداد تولید ترانسفورماتور برای سال ۱۴۰۵ معادل ۸۰۹ MVA پیشبینی شده است.
سود خالص سال مالی ۱۴۰۵، حدود ۶۱۵ میلیارد تومان برآورد شده و این رقم برای سال ۱۴۰۹ معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ارزش برآوردی شرکت معادل 2.1 هزار میلیارد تومان و ارزش هر سهم 701 تومان ارزیابی شده است.
برنامه ارتقا "وارس" به بازار بالاتر
مونا سادات کابلی مدیرعامل کارگزاری فارابی هم در این جلسه، گفت: با توجه به اینکه سهامدار شرکت مجموعه ارس صبا است و اکنون در تابلو زرد بازار پایه حضور دارد، پس از این عرضه اولیه، موضوع ارتقا و پذیرش ارس صبا در بازار بالاتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام








